Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 12.11.2015 утвердил скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год

Основные показатели скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год (в млн. рублей, если не указано иное):

Показатель

Утвержденный план

Скорректированный план

Изменение %

Выручка, в т.ч.

69 111

68 533

-0,8

 — от передачи электроэнергии

68 056

67 706

-0,5

 — от услуг по технологическому присоединению

850

621

-26,9

 — от прочей продукции (услуг)

206

206

0,0

Себестоимость

63 971

63 595

-0,6

EBITDA

9 369

9 347

-0,2

 — рентабельность,%

13.6

13.6

0.0 пп

Чистая прибыль

437

462

5.7

 — рентабельность,%

0.63

0,67

0.04 пп

Полезный отпуск электроэнергии, в млн.кВтч.

48 795

48 332

-0,9

Потери электроэнергии к отпуску в сеть, в млн.кВтч

4 959

4 865

-1,9

Инвестиционная программа (освоение), без НДС

4 529

4 957

9,5

Стоимость чистых активов

49 869

49 894

0,05

Скорректированный  бизнес-план Общества на 2015 год сформирован с учетом выполнения программы управления издержками, которая предусматривает сокращение удельных операционных расходов на 14,4% к концу 2015 года относительно уровня 2012 года, что соответствует целевым показателям заданными Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р.

Кроме того, скорректированный бизнес-план Общества обеспечивает снижение удельных операционных расходов по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года на 4,27 %, в соответствии с методикой оценки, разработанной ПАО «Россети».

Снижение удельных операционных расходов в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется путем сокращения или отказа от расходов, не влияющих на обеспечение надежного электроснабжения потребителей.

Скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» предусматривает снижение выручки в 2015 году по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 578 млн. руб., в том числе на 350 млн. руб. за счет доходов от услуг по передаче электроэнергии и на 229 млн. руб. от деятельности по технологическому присоединению.

На изменение выручки наибольшее влияние оказала отрицательная динамика электропотребления крупными промышленными потребителями электрической энергии.

Объем инвестиционной программы (освоение) в 2015 г. увеличен на 428 млн.руб., в т.ч.:

— 142 млн руб техническое перевооружение и реконструкция;

— 34 млн.руб. новое строительство;

— 251 млн.руб. технологическое присоединение.

Планируемая величина чистой прибыли увеличится на 25 млн.руб.  и составит 462 млн.руб.